Faktúra č. DF/0983/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštantínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0983/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie, kontrola a preskúšanie komína a dymovodov 2025 v KZ Šváby, refakturácia
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 56,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 33/2025/R
- Dátum zverejnenia: 07.01.2026
- Poznámka: