Faktúra č. DF/1040/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Technické služby mesta Prešov, a.s.
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/1040/25
- Popis fakturovaného plnenia: Prevoz kontajnerov na TO a súdov na ZKO a vývoz separ. odpadu počas Vianočných trhov
- Dátum doručenia: 08.01.2026
- Celková hodnota: 7 209,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 466, 477, 488, 519,439, /25
- Dátum zverejnenia: 20.01.2026
- Poznámka: