Faktúra č. DF/1042/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/1042/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržba software Lipputicket, 12/2025
  • Dátum doručenia: 09.01.2026
  • Celková hodnota: 485,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 43/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť