Faktúra č. DF/1062/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/1062/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Švábska
  • Dátum doručenia: 15.01.2026
  • Celková hodnota: 129,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 49/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť