Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2228

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0609/25 Moderovanie podujatia Prešovský trojičný jarmok 2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Slavomíra Fulínová 1072128783 200,00 € 13.08.2025 20.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0598/25 Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 7/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 26,52 € 13.08.2025 21.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0600/25 Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 7/2025 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 5,69 € 13.08.2025 21.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0599/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 7/2025 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -25,93 € 13.08.2025 25.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0601/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 7/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -41,20 € 13.08.2025 25.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0602/25 Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Hlavná 41 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 66,10 € 13.08.2025 27.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0603/25 Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 129,90 € 13.08.2025 27.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0604/25 Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 102,77 € 13.08.2025 27.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0605/25 Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Družba Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 44,28 € 13.08.2025 27.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0606/25 Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 152,33 € 13.08.2025 27.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0607/25 Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Švábska Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 107,97 € 13.08.2025 27.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0608/25 Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Čierny orol, Scala, Solivar Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 747,00 € 13.08.2025 27.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/307/25 Vývoz odpadu počas podujatia "Prešovské pivobranie 2025". Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 521,77 € 12.08.2025 12.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0593/25 Banner na mesh plachtu k výstave Halabrín - Šingovská Park kultúry a oddychu 00187437 KING MEDIA s. r. o. 46515640 53,87 € 11.08.2025 20.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0594/25 Banner na mesh plachtu k výstave Stratené dedičstvo Park kultúry a oddychu 00187437 KING MEDIA s. r. o. 46515640 53,87 € 11.08.2025 20.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0597/25 Ubytovanie pre účinkujúcich, Preš. kultúrne leto 8.8.- 9.8.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 PEGAS J&M s.r.o. 46690077 188,00 € 11.08.2025 20.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0592/25 Paušály, internet, zariadenia 7/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 229,57 € 11.08.2025 20.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0595/25 Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 7/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Štefan Čurilla 37714635 90,00 € 11.08.2025 21.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0596/25 Činnosť zodpovednej osoby DPO 8/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 RepreSalio.sk, s. r. o. 48145858 60,00 € 11.08.2025 27.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0591/25 Ubytovanie pre účinkujúcich, Dni poľskej kultúry 4.8.-.6.8.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 PEGAS J&M s.r.o. 46690077 130,00 € 08.08.2025 15.08.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra