Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0240/25 | Licencie Microsoft 365, ročný poplatok | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 3 110,25 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0232/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -357,77 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0233/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -384,15 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0235/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -718,43 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0239/25 | Vyúčtovanie nájmu, energie a služieb 2024, Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PREŠOV REAL, s.r.o. | 31722814 | 16,91 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0241/25 | Hudobná licencia, Podoby saxofónu PHJ 2.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 156,21 € | 09.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0236/25 | Vyúčtovanie nájmu, energie a služieb 2024, KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PREŠOV REAL, s.r.o. | 31722814 | -915,30 € | 09.04.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/103/25 | Tlačiarne Zebra ZD421 a visačky do tlačiarne. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | 31387454 | 1 257,66 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0230/25 | Použitie systému Tootoot, 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 158,60 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0231/25 | Telekomunikačné služby 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0226/25 | príspevky Facebook 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 11,44 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/102/25 | Realizovanie vystúpenia Sokoliarov - Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SOKOLIARSTVO KOLLÁR o.z. | 55434932 | 310,00 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0227/25 | Laminovaná páska Brother TZ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 36,80 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0229/25 | Hudobno - divadelné pásmo, Smejko a Tanculienka 29.3.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Divadlo Maska" | 37888773 | 640,00 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0224/25 | Výkon bezpečnostného technika a technika PO 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0225/25 | Prenos programu MZDY na iný PC | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44,28 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0228/25 | Predsavenie 2:22 Príbeh duchov, 18.3.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 4 428,07 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/097/25 | Ubytovanie pre účtinkujúceho na podujatí Prešovská hudobná jar. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Antonio, s.r.o. | 36472212 | 159,40 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/100/25 | Zhotovenie fotozáznamov, videozáznamov a zvukových nahrávok - Živá krížová cesta. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 430,00 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/096/25 | Požiarna hliadka na podujatí Billy Barman a Korben Dallas | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 100,00 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |