Faktúry
Počet záznamov: 857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0275/25 | reťaz 20 mm, tr. 8, 2 články | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYLANT | 32036647 | 18,45 € | 25.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0271/25 | Technická, záťažová skúška a diagnostika el. reťazových motorov Chain Master | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 818,88 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0272/25 | úchytný klamp Milos | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 372,89 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0266/25 | Občerstvenie pre účinkujúcich, 8.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Kočiško | 41345380 | 100,00 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0267/25 | Propagácia v MHD: Billy Barman, Silné reči, Fragile, Hanička a Murko, Mama umrela dvakrát | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 180,26 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0269/25 | Vyúčtovanie podujatia "Mama umrela dvakrát" 1.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | StArt | 51549069 | 2 021,82 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0270/25 | Ladenie klavíra, PHJ 9.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 97,00 € | 23.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0268/25 | Poplatok za newsletter služby 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | The Rocket Sceience Group, LLC Mailchimp | EU372008134 | 13,97 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0265/25 | Závesy na krúžkach | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BCC Monika Szpak | 3021324647 | 96,93 € | 22.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0258/25 | Usporiadateľská služba, koncert Billy Barman 11.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 420,00 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0259/25 | Ubytovanie pre účinkujúceho, PHJ 8. - 10.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Antonio, s.r.o. | 36472212 | 159,40 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0260/25 | Servisné práce | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 49,20 € | 16.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0261/25 | Protipožiarna asistenčná hliadka, Billy Barman 11.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 100,00 € | 16.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0263/25 | Pramenitá voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 16.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0262/25 | Hudobná licencia, PHJ 9.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 156,21 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0264/25 | Implementácia modulu Asseco SPIN - Zverejňovanie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 443,96 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0249/25 | Servisný zásah, výmena podávacích gumičiek | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 89,42 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0250/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 167,66 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0251/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,10 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0252/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 48,37 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0253/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,51 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0254/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,21 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0255/25 | Vyúčtovanie elektriny 3/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0256/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 512,72 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0257/25 | Výlep plagátov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 151,20 € | 14.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0247/25 | banner | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 110,70 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0248/25 | Čistenie a kontorla komína a dymovodov, Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 55,35 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0242/25 | Telekomunikačné služby 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 205,03 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0243/25 | Pram. voda galon | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 25,70 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0245/25 | Údržba software Lipputicket 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 308,74 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |