Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 857

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0275/25 reťaz 20 mm, tr. 8, 2 články Park kultúry a oddychu 00187437 Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYLANT 32036647 18,45 € 25.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DF/0271/25 Technická, záťažová skúška a diagnostika el. reťazových motorov Chain Master Park kultúry a oddychu 00187437 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 818,88 € 24.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0272/25 úchytný klamp Milos Park kultúry a oddychu 00187437 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 372,89 € 24.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0266/25 Občerstvenie pre účinkujúcich, 8.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Jozef Kočiško 41345380 100,00 € 23.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0267/25 Propagácia v MHD: Billy Barman, Silné reči, Fragile, Hanička a Murko, Mama umrela dvakrát Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 180,26 € 23.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0269/25 Vyúčtovanie podujatia "Mama umrela dvakrát" 1.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 StArt 51549069 2 021,82 € 23.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0270/25 Ladenie klavíra, PHJ 9.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Adrián Múdry 17301165 97,00 € 23.04.2025 09.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0268/25 Poplatok za newsletter služby 4/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 The Rocket Sceience Group, LLC Mailchimp EU372008134 13,97 € 23.04.2025 15.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0265/25 Závesy na krúžkach Park kultúry a oddychu 00187437 BCC Monika Szpak 3021324647 96,93 € 22.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DF/0258/25 Usporiadateľská služba, koncert Billy Barman 11.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 RK plus GROUP, s.r.o. 47552204 420,00 € 16.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0259/25 Ubytovanie pre účinkujúceho, PHJ 8. - 10.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Antonio, s.r.o. 36472212 159,40 € 16.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0260/25 Servisné práce Park kultúry a oddychu 00187437 PcWorms, s. r. o. 44111266 49,20 € 16.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0261/25 Protipožiarna asistenčná hliadka, Billy Barman 11.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Dobrovoľný hasičský zbor Prešov 1774745204 100,00 € 16.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0263/25 Pramenitá voda, galóny Park kultúry a oddychu 00187437 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 20,56 € 16.04.2025 30.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0262/25 Hudobná licencia, PHJ 9.4.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 156,21 € 16.04.2025 14.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0264/25 Implementácia modulu Asseco SPIN - Zverejňovanie Park kultúry a oddychu 00187437 Asseco Solutions, a.s. 00602311 7 443,96 € 16.04.2025 15.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0249/25 Servisný zásah, výmena podávacích gumičiek Park kultúry a oddychu 00187437 IKARO s.r.o 31656544 89,42 € 14.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF/0250/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 167,66 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0251/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 142,10 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0252/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Hlavná 41 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,37 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0253/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Švábska Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 132,51 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0254/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Družba Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 60,21 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0255/25 Vyúčtovanie elektriny 3/2025 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 102,77 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0256/25 Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Čierny orol, Scala, Solivar Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 512,72 € 14.04.2025 24.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0257/25 Výlep plagátov Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 151,20 € 14.04.2025 09.05.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0247/25 banner Park kultúry a oddychu 00187437 AL - MI, s. r. o. 46089152 110,70 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF/0248/25 Čistenie a kontorla komína a dymovodov, Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 55,35 € 11.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF/0242/25 Telekomunikačné služby 3/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 205,03 € 10.04.2025 16.04.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0243/25 Pram. voda galon Park kultúry a oddychu 00187437 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 25,70 € 10.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF/0245/25 Údržba software Lipputicket 3/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Tootoot a.s. 03978583 308,74 € 10.04.2025 24.04.2025 Faktúra