Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1535

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0009/26 Činnosť zodpovednej osoby DPO 1/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 RepreSalio.sk, s. r. o. 48145858 60,00 € 12.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/015/26 Odstránenie havarijného stavu - opravu rekuperácie v budove Čierny orol. Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 500,00 € 12.01.2026 18.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/015/26 Odstránenie havarijného stavu - opravu rekuperácie v budove Čierny orol. Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 500,00 € 12.01.2026 18.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/016/26 Odstránenie havarijného stavu v kotolni a na rozvodoch ústredného kúrenia v budove Kina Scala. Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 1 100,00 € 12.01.2026 18.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/016/26 Odstránenie havarijného stavu v kotolni a na rozvodoch ústredného kúrenia v budove Kina Scala. Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 1 100,00 € 12.01.2026 18.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0008/26 Náhradné diely na zvukovú techniku, mikrofónové objímky Park kultúry a oddychu 00187437 MUZIKER, a.s. 35840773 123,10 € 09.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1043/25 Vyúčtovanie podujatia Vianoce so Šarišanom 19.12.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan 51127202 13 487,66 € 09.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1042/25 Údržba software Lipputicket, 12/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Tootoot a.s. 03978583 485,43 € 09.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/011/26 Výlep plagátov vo vozidlách MHD na podujatia "Správa o stave republiky", "Vianoce so Šarišanom", "Hudobné impresie PF 2026", "Szidi Tobias", "Fíha Tralala", "Pravda", "Silné reči". Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 163,00 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/013/26 Výlep plagátov na podujatia: Správa o stave republiky, Vianoce so Šarišanom, MY2JA, Hudobné impresie PF 2026, Fíha tralala, Pravda, Silné reči. Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 529,20 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0007/26 Filtračné vrecká do vysávača WD4/5/6 Park kultúry a oddychu 00187437 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 17,10 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/014/26 Filtračné vrecká do vysávača WD4/5/6. Park kultúry a oddychu 00187437 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 17,10 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0006/26 Sada zvonček + opakovač signálu MLLE-1970 Park kultúry a oddychu 00187437 KAPPAK, s.r.o. 35842903 26,45 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/012/26 Dodanie a tlač plagátov na podujatia: Správa o stave republiky, Vianoce so Šarišanom, Fíha tralala, Silné reči, Hudobné impresie PF 2026. Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 602,70 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0005/26 Vyúčťovanie podujatia: ANDER Z KOŠÍC - všetko čo má Ander rád…04.1.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 HEDDY KEDDY s.r.o. 54978190 8 836,55 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1041/25 Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Vianoce s Kollárovcami 14.12.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI 42227721 1 187,60 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1040/25 Prevoz kontajnerov na TO a súdov na ZKO a vývoz separ. odpadu počas Vianočných trhov Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 7 209,62 € 08.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/010/26 Účasť zamestnanca na školení "Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 a legislatívne zmeny v roku 2026". Park kultúry a oddychu 00187437 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 29,00 € 07.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/006/26 Náhradné diely na zvukovú techniku - mikrofónové objímky. Park kultúry a oddychu 00187437 MUZIKER, a.s. 35840773 123,10 € 07.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/007/26 Sada bezdrôtového zvončeka - 3 ks vnútorných jednotiek a 1 ks vonkajšej jednotky. Park kultúry a oddychu 00187437 Generation - Tech Kft. 28764553 44,00 € 07.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka